Kurs KPiR krok po kroku (liczba godzin: 24h)

Księga przychodów i rozchodów krok po kroku

 

🎯 CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej i praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Z uwzględnieniem zmian w zakresie PKPiR.

Kurs obejmuje materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego oraz ćwiczenia praktyczne umożliwiające zastosowanie wiedzy w realnych przykładach.

 

📌 CO ZYSKASZ?

💼 Samodzielność w prowadzeniu PKPiR

⏱️ Pewność w rozliczaniu amortyzacji

🔐 Spokój przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składki zdrowotnej

🧠 Konkretne instrukcje dotyczące kosztów uzyskania przychodu

💼 Wiedzę o VAT ze wskazaniem praktycznych aspektów codziennej pracy

⏱️ Jasność w wyborze formy opodatkowania

🔓 Wersja z dostępem na 12 miesięcy

  • Wszystkie materiały w formie nagrań, dokumentów i PDF
  • Możliwość korzystania przez cały zespół
  • Stały dostęp do aktualizacji

Dla kogo?

To szkolenie jest dla:

  • przedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy,
  • osób myślących o pracy w biurze rachunkowym,
  • studentów i początkujących księgowych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę,
  • wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć podatki i zasady rozliczeń księgowości uproszczonej.

 

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16:30 – 20:30, dzięki czemu możesz dostosować swój roboczy dzień do szkolenia, bez potrzeby brania dnia wolnego. Co więcej, jeżeli nie będziesz mógł być obecny na zajęciach, dostaniesz dostęp do nagrania.

29.10.2025 

05.11.2025

12.11.2025

19.11.2025

26.11.2025

03.12.2025

 

Program kursu: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od A do Z

 

Moduł I. Wprowadzenie do działalności gospodarczej i form opodatkowania

W pierwszym module uczestnicy zapoznają się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Omówione zostaną różnice pomiędzy działalnością nierejestrowaną a jednoosobową działalnością gospodarczą oraz wynikające z nich obowiązki rejestracyjne wobec CEIDG, urzędu skarbowego i ZUS.

Kursanci poznają również zasady rejestracji do podatku VAT, zwolnienia z tego obowiązku oraz kwestie związane z kasą fiskalną i ewidencją sprzedaży on-line. Szczególny nacisk zostanie położony na wybór formy opodatkowania – uczestnicy dowiedzą się, jakie są korzyści i ograniczenia związane ze skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową.

W module zostaną także szczegółowo omówione podstawowe pojęcia podatkowe – przychód, dochód i koszty uzyskania przychodów. Na zakończenie przedstawione zostaną zasady ustalania obowiązku prowadzenia PKPiR, wyjątki od tego obowiązku oraz sytuacje, w których przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

👉 Nowość od 2026 r.: omówienie zmian wprowadzanych nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR oraz wpływu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na codzienną praktykę podatników.

 

Moduł II. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – zasady i organizacja

Drugi moduł w całości poświęcony jest budowie i prowadzeniu PKPiR. Szczegółowo omówione zostaną wszystkie kolumny księgi oraz ich znaczenie dla rozliczeń podatkowych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zasady rzetelności i niewadliwości muszą być zachowane, aby księga mogła być uznana za prawidłowo prowadzoną.

Przedstawione zostaną ewidencje towarzyszące PKPiR – m.in. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia czy ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Ważnym elementem modułu będzie szczegółowa analiza dokumentów księgowych: faktur, faktur korygujących, not księgowych, dowodów wewnętrznych czy raportów fiskalnych.

👉 Szczególna uwaga zostanie zwrócona na faktury ustrukturyzowane w KSeF, które od 2026 r. staną się obowiązkowe.

 

Moduł III. Przychody i koszty w PKPiR

Moduł trzeci skupia się na źródłach przychodu oraz prawidłowym ujmowaniu przychodów i kosztów. Omówione zostaną również praktyczne aspekty związane z kosztami uzyskania przychodów.

Przychody:

  • definicja przychodu i moment jego powstania,
  • zaliczki, korekty i sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej,
  • przychody z nieodpłatnych świadczeń i refundacji,
  • różnice kursowe przy transakcjach w walutach obcych,
  • sprzedaż środków trwałych i jej ujęcie w PKPiR.

 

Koszty:

  • definicja kosztów uzyskania przychodów i katalog wydatków niestanowiących KUP,
  • moment ujęcia kosztu i zasady korekty,
  • odsetki, różnice kursowe i inne koszty finansowe,
  • wynagrodzenia i składki ZUS,
  • zakup towarów handlowych, materiałów i usług,
  • koszty użytkowania samochodów w działalności gospodarczej,
  • wydatki związane z remontem i ulepszeniem środków trwałych,
  • amortyzacja (metody, jednorazowa amortyzacja, zasady ewidencji).

 

👉 Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe rozporządzenie wpływa na sposób ujmowania dokumentów i jakie zmiany w zakresie dokumentacji kosztowej i przychodowej należy wdrożyć od 2026 r.

 

Moduł IV. Zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotne

W tym module uczestnicy nauczą się, jak obliczać zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym. Omówione zostaną metody płatności – miesięczne, kwartalne i uproszczone – oraz terminy przekazywania środków do urzędu skarbowego.

Znaczną część zajęć stanowić będzie analiza zasad rozliczania składki zdrowotnej w kontekście jednoosobowych działalności gospodarczych.

👉 Uczestnicy poznają zasady rocznych rozliczeń z ZUS.

 

Moduł V. PKPiR a podatek VAT w praktyce

Ten moduł ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatku VAT w działalności gospodarczej.

Omówione zostaną:

  • czynności opodatkowane VAT i zwolnione,
  • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • prawo do odliczenia VAT i ograniczenia (m.in. przy samochodach osobowych),
  • obowiązek składania JPK i jego praktyczne sporządzenie,
  • podstawy rozliczeń transakcji zagranicznych (import usług, WNT, eksport towarów),
  • zasady rejestracji do VAT krok po kroku.

👉 Ważnym elementem będzie integracja rozliczeń VAT z KSeF – uczestnicy dowiedzą się, jak faktury ustrukturyzowane wpłyną na rozliczenia w PKPiR i w jaki sposób uproszczą kontrolę organów podatkowych.

 

Moduł VI. Zamknięcie roku i zagadnienia szczególne

Ostatni moduł kursu poświęcony jest procedurom rocznym i zagadnieniom szczególnym.

Omówione zostaną:

  • sporządzanie remanentu rocznego i śródrocznego, metody wyceny oraz różnice remanentowe,
  • procedura zamknięcia PKPiR na koniec roku,
  • zasady prowadzenia księgi w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej,
  • rozliczanie strat z lat ubiegłych,
  • obowiązki związane z likwidacją działalności,
  • ulgi i odliczenia od podatku dochodowego,
  • przyjęcie nowego klienta w trakcie roku i konsekwencje dla prowadzenia księgi.

👉 Moduł zakończony zostanie omówieniem najczęstszych błędów stwierdzanych przez organy podatkowe i wskazówkami, jak ich unikać.

 

✅ Kurs daje uczestnikom pełną wiedzę praktyczną nie tylko w zakresie obecnych regulacji, ale także przygotowuje do prawidłowego wdrożenia zmian od 2026 r., w tym obowiązkowego KSeF i nowych zasad prowadzenia PKPiR.

 

24 h materiałów video

Materiały dodatkowe

Kategoria: Podatki

KPiR krok po kroku ( kompleksowy kurs)

1499,00 
Enrollment validity: 365 days

Program szkolenia

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej i praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Z uwzględnieniem zmian w zakresie PKPiR.

Kurs obejmuje materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego oraz ćwiczenia praktyczne umożliwiające zastosowanie wiedzy w realnych przykładach.

Materiały dodatkowe

  • Prezentacja
  • Nagranie

Szkolenie poprowadzi Doradca podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 15096. Specjalizujący się w prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z księgowością. Absolwent Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu przepisów podatkowych, optymalizacji rozliczeń oraz minimalizacji ryzyka podatkowego. Autor publikacji branżowych. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.

Juliusz Wojszel

Doradca podatkowy o nr wpisu 15096. Specjalizujący się w prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z księgowością. Absolwent Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu przepisów podatkowych, optymalizacji rozliczeń oraz minimalizacji ryzyka podatkowego. Autor publikacji branżowych. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.

zobacz profil trenera

Poznaj opinie naszych Klientów

Sprawdź również pozostałe kursy

Zobacz wszystkie kursy